Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1023492189 suché suroviny 136,33 s DPH 20.09.2023 Ryba Žilina ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 10.10.2023 17.10.2023
Faktúra 2453979 prenájom rohože 20,80 s DPH 19.09.2023 Lindstrom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 21.09.2023 21.09.2023
Faktúra 8334933989 Telefón 15,58 s DPH 19.09.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 21.09.2023 21.09.2023
Faktúra 8334934030 Telefón 2,00 s DPH 19.09.2023 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 21.09.2023 21.09.2023
Faktúra 232069 rukavice 21,00 s DPH 19.09.2023 CMK Plus ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom PaedDr. Mária Jasiková zástupkyňa RŠ 21.09.2023 21.09.2023
Faktúra 2301303215 suché suroviny 394,72 s DPH 18.09.2023 ATC-JR s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 53/2023 ovocie a zelenina 75,92 s DPH 18.09.2023 Burjaková ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 10.10.2023 17.10.2023
Faktúra 3300327 Oprava varného kotla 607,20 s DPH 14.09.2023 Eurogastrop ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 2311079590 učebné pomôcky 61,50 s DPH 14.09.2023 Kondela ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom PaedDr. Mária Jasiková zástupkyňa RŠ 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 1023487645 čerstvé mäso, syr, vajcia 206,38 s DPH 13.09.2023 Ryba Žilina ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 21.09.2023 25.09.2023
Faktúra 20230508 učebné pomôcky 180,63 s DPH 12.09.2023 SOBEX ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 230690 čerstvé mäso 148,44 s DPH 11.09.2023 Lumäsko s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 2290106288 Elektrická energia 289,27 s DPH 11.09.2023 VSE ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 112303102 licencia 22,80 s DPH 11.09.2023 VIS Slovensko ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 2301303525 suché suroviny 437,02 s DPH 08.09.2023 ATC-JR s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 1023482283 čerstvé mäso, syr, vajcia 492,03 s DPH 06.09.2023 Ryba Žilina ŠJ pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Jarmila Kosseyová vedúca ŠJ 18.09.2023 19.09.2023
Faktúra 123019190 stravné lístky 232,34 s DPH 05.09.2023 UPDejeuner ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 230327 licencia 252,48 s DPH 04.09.2023 Šarak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 2023302265 internet 13,00 s DPH 04.09.2023 Satlán ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 8630704456 Plyn 2 165,00 s DPH 04.09.2023 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová Riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
zobrazené záznamy: 861-880/2700