Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2603000166 školenie 60,00 s DPH 01.04.2026 ArtEdu ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 2026300847 internet 13,00 s DPH 01.04.2026 Satlán ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 2026080 povinná zdravotná starostlivosť 80,00 s DPH 01.04.2026 Benek ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 8641719557 plyn 2 200,00 s DPH 01.04.2026 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 8641719558 plyn 48,00 s DPH 01.04.2026 SPP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 32000287 potraviny 1 091,00 s DPH 01.04.2026 GVP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Zuzana Fedorcová vedúca ŠJ 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 260226 potraviny 497,63 s DPH 30.03.2026 Lumasko ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Zuzana Fedorcová vedúca ŠJ 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 170916 potraviny 62,53 s DPH 26.03.2026 Ovo centrum ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Zuzana Fedorcová vedúca ŠJ 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 20260482 kancelársky papier 60,90 s DPH 24.03.2026 KAPAP ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 2790957 prenájom rohože 33,76 s DPH 25.03.2026 Lindstrom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 20261072 učebné pomôcky 390,00 s DPH 24.03.2026 IWB ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 2026026 kancelársky papier 225,00 s DPH 25.03.2026 Ryľak ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 2026040 odber vody 56,00 s DPH 25.03.2026 RÚVZ ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 550070613 poistka 725,92 s DPH 27.03.2026 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 511055249 poistka 119,21 s DPH 27.03.2026 Allianz ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 8385097983 telefón 5,00 s DPH 16.03.2026 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 18.03.2026 18.03.2026
Faktúra 8385097938 telefón 13,32 s DPH 16.03.2026 Telekom ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 18.03.2026 18.03.2026
Faktúra 26004804 hygienické potreby 94,61 s DPH 17.03.2026 Ille ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 18.03.2026 18.03.2026
Faktúra 526019526 knihy 58,05 s DPH 11.03.2026 Preskoly ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Ing. Anna Huňarová riaditeľka školy 12.03.2026 12.03.2026
Faktúra 1442610176 potraviny 227,99 s DPH 11.03.2026 AgFoods ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom Mgr. Zuzana Fedorcová vedúca ŠJ 12.03.2026 12.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2732